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跨年無票收入后期又開票了稅務(wù)系統(tǒng)怎么處理
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速問速答7月份做的無票收入是補的2022年的收入,10月份開發(fā)票了怎么做分錄
2023 10/31 14:29
家權(quán)老師
2023 10/31 14:31
無票收入是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票
應(yīng)交稅費-銷項稅
后期開發(fā)票了
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票
84784999
2023 10/31 14:35
因為7月份是稅務(wù)檢查當(dāng)時沖減的以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)收賬款,貸利潤分配-以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費
84784999
2023 10/31 14:36
我當(dāng)時是不是記錯了
家權(quán)老師
2023 10/31 14:40
7月份補交了增值稅,是怎么申報的呢?
84784999
2023 10/31 14:41
按無票交的增值稅
84784999
2023 10/31 14:41
開多少無票就交了多少增值稅
家權(quán)老師
2023 10/31 14:42
那你是視同在的收入申報的,沒有匯算上年的匯算清繳,就按我寫的分錄做
84784999
2023 10/31 14:48
那我7月份做的分錄對嗎
家權(quán)老師
2023 10/31 14:51
不對的,申報跟做賬不一致。
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