問題已解決
老師你好,我上個月做了個庫存商品暫估,借:庫存商品一暫估62000貸:應付賬款一A供應商,這個同收到了發(fā)票,怎么沖暫估;然后主營業(yè)務成本需要怎么處理
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速問速答借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),
然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2023 11/05 13:33
84784951
2023 11/05 13:41
貨款還末付供應商
郭老師
2023 11/05 13:42
沒有支付不影響的,我上面的分錄也沒有寫支付
84784951
2023 11/05 13:44
那分錄怎么寫呢
84784951
2023 11/05 13:44
摘要怎么寫
郭老師
2023 11/05 13:47
第一個紅沖暫估入庫,第二個紅沖暫估結轉的成本,
第三個商品入庫,第四個結轉某某商品成本
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