問題已解決

老師你好,我上個月做了個庫存商品暫估,借:庫存商品一暫估62000貸:應付賬款一A供應商,這個同收到了發(fā)票,怎么沖暫估;然后主營業(yè)務成本需要怎么處理

84784951| 提問時間:2023 11/05 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2023 11/05 13:33
84784951
2023 11/05 13:41
貨款還末付供應商
郭老師
2023 11/05 13:42
沒有支付不影響的,我上面的分錄也沒有寫支付
84784951
2023 11/05 13:44
那分錄怎么寫呢
84784951
2023 11/05 13:44
摘要怎么寫
郭老師
2023 11/05 13:47
第一個紅沖暫估入庫,第二個紅沖暫估結轉的成本, 第三個商品入庫,第四個結轉某某商品成本
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