問(wèn)題已解決

老師,9月份發(fā)生的業(yè)務(wù),訂水付了12000,10月份收到的專(zhuān)用發(fā)票12000,這種情況怎么做賬了

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/08 11:05
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 9月份,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份,借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;預(yù)付賬款
2023 11/08 11:07
84784990
2023 11/09 10:18
老師 就像發(fā)票當(dāng)月沒(méi)收到,當(dāng)做不抵扣? 下個(gè)月可以抵扣對(duì)不
小筱老師
2023 11/09 10:20
您好同學(xué),可以下個(gè)月抵扣的
84784990
2023 11/09 10:21
如果是普通發(fā)票直接進(jìn)費(fèi)用了是不
小筱老師
2023 11/09 10:27
您好同學(xué),是的,普通記費(fèi)用
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