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老師,我接到了一家賬,做工資部分是虛列的,借:管理費(fèi)用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬20000貸其他應(yīng)付款20000,我現(xiàn)在準(zhǔn)備把虛列的工資沖減回來,做真實(shí)的,怎么沖呢

84785015| 提問時(shí)間:2023 11/09 11:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好這個(gè)是今年的嗎。
2023 11/09 11:58
84785015
2023 11/09 11:59
是的,老師,今年的
郭老師
2023 11/09 12:00
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)金額都是2萬。
84785015
2023 11/09 12:07
那老師他這個(gè)在23.1月的時(shí)候做了一個(gè)發(fā)放的分錄,也就是22年12月計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工,在一個(gè)月份發(fā)放,借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)付,這個(gè)怎么弄
郭老師
2023 11/09 12:08
然后按照我上面的鞋就可以當(dāng)紅。
郭老師
2023 11/09 12:08
按照我上面的來就可以的,紅沖的
84785015
2023 11/09 12:10
這個(gè)不會影響22年的那些報(bào)表嗎?需要更正嗎
郭老師
2023 11/09 12:11
不用的,不影響你做到這個(gè)月的賬務(wù)處理。
84785015
2023 11/09 12:13
那老師,還有一個(gè)問題,就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個(gè)員工轉(zhuǎn)賬了10萬,她做的分錄是借營業(yè)成本10貸其他應(yīng)付款10;這個(gè)怎么更正過來
84785015
2023 11/09 12:13
正常應(yīng)該做借其他應(yīng)收AB 10貸銀行存款10
郭老師
2023 11/09 12:14
借其他應(yīng)付款借營業(yè)成本負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
84785015
2023 11/09 12:15
那這個(gè)影響到22年的報(bào)表了
84785015
2023 11/09 12:15
我能放到今年直接這么做嗎
郭老師
2023 11/09 12:18
你好,當(dāng)時(shí)匯算清繳納稅調(diào)增了嗎?
84785015
2023 11/09 12:18
沒有調(diào)整曾
郭老師
2023 11/09 12:19
借期的應(yīng)付款貸以前年度損益,調(diào)整借其的應(yīng)收款貸銀行放款。
郭老師
2023 11/09 12:19
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借其他應(yīng)收款,貸銀行
郭老師
2023 11/09 12:19
這個(gè)匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
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