問(wèn)題已解決

老師好,公司收入開(kāi)票給對(duì)方,但是對(duì)方付款對(duì)公不是開(kāi)票的公司,這個(gè)怎么做賬?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/16 10:39
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梁波老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度要求,付款單位和開(kāi)票的單位必須一致才能入賬的,如果不是一致的可以讓三方出具協(xié)議來(lái)證明一下。
2023 11/16 10:42
84784960
2023 11/16 11:02
那證明之后怎么入賬呢
梁波老師
2023 11/16 11:14
同學(xué)你好 如果確實(shí)做不到,付款單位和開(kāi)票單位一致。建議讓付款方注明是代付,正常做收入會(huì)計(jì)分錄就可以了。
84784960
2023 11/16 11:16
好的,謝謝老師
梁波老師
2023 11/16 11:18
你好,應(yīng)該的,不用客氣。
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