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老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?

84785042| 提問時(shí)間:2023 11/17 14:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,只有抵減的增值稅算營業(yè)外收入的
2023 11/17 14:38
84785042
2023 11/17 14:42
好的,謝謝
東老師
2023 11/17 14:43
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評
84785042
2023 11/17 14:44
那應(yīng)該是所屬月份記入收入還是次月計(jì)入收入?
東老師
2023 11/17 14:44
一般是當(dāng)月記入營業(yè)外收入
84785042
2023 11/17 14:45
分錄怎么做?
東老師
2023 11/17 14:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
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