問題已解決

具體步驟應(yīng)該怎么做呀

84784995| 提問時間:2023 11/19 14:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 11/19 14:15
84784995
2023 11/19 14:21
嗯嗯是的
暖暖老師
2023 11/19 14:53
1.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項合計是 200*10%+5*9%+(55+7+3)/(1-15%)*13%+2.6=32.99萬元
暖暖老師
2023 11/19 14:55
當(dāng)月銷項稅額的計算 500*13%=65 應(yīng)交增值稅65-32.99=32.01
暖暖老師
2023 11/19 14:55
2.代扣代繳消費(fèi)稅計算是 (150+20)/(1-15%)*15%=30
84784995
2023 11/19 15:01
還有一個甲公司當(dāng)月生產(chǎn)銷售高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅
暖暖老師
2023 11/19 15:04
還有一個甲公司當(dāng)月生產(chǎn)銷售高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅 500*15%-(55+7+3)/(1-15%)*15%*80%=65.82
84784995
2023 11/19 15:06
好的謝謝
暖暖老師
2023 11/19 15:07
不客氣祝你工作進(jìn)步加油
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