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老師我們公司平高新技術(shù),評(píng)出來之后這個(gè)研發(fā)費(fèi)可以100%加計(jì)扣除是什么算的?
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速問速答對(duì)于費(fèi)用化的:例如在2023年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬元,在據(jù)實(shí)扣除100萬元的基礎(chǔ)上,還可以再加計(jì)扣除100萬元,即企業(yè)在2023年可扣除200萬元的研發(fā)費(fèi)用,相應(yīng)減少了該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。
對(duì)于資本化:對(duì)于已形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用,從2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。比如某企業(yè)在2022年9月研發(fā)形成無形資產(chǎn),其允許加計(jì)扣除的無形資產(chǎn)成本為1500萬元,按10年攤銷,則在2023年可按無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷,即可在稅前攤銷300萬元。
2023 11/23 15:44
84784961
2023 11/23 15:53
老師這個(gè)是要在評(píng)出以后才可以加計(jì)扣除吧?
竹老師
2023 11/23 16:08
一旦高企評(píng)定通過,從通過年度起全年享受加計(jì)扣除。如12月通過的,1-12月都享受,在年度匯算清繳統(tǒng)一計(jì)入。
84784961
2023 11/23 16:30
老師如果我們21年開始有研發(fā)費(fèi)這些,但是是在24年5月通過,那23年以前的都不能用嗎?
竹老師
2023 11/23 16:34
你說的情況,費(fèi)用化的24年以前都不能加計(jì)扣除,24年及以后得才可以
如果資本化的,可以從24年起攤銷時(shí)加計(jì)扣除,24年已攤銷的部分不變
竹老師
2023 11/23 16:36
更正? 最后一句話24年以前年度攤銷的部分不變
84784961
2023 11/23 16:38
老師是21年的研發(fā)費(fèi)用在24年里面攤銷的部分可以用是嗎?
竹老師
2023 11/23 16:50
如果你說的是資本化的支出,那么:
21年-22年為研發(fā)階段,行成的資產(chǎn)總額假設(shè)100萬,10年攤銷。那么21、22、23年每年攤銷10萬,24年可以攤銷20萬。
84784961
2023 11/23 16:56
就是說21年和23年的100萬,已經(jīng)攤銷了10萬,10不能加計(jì)扣除,后面沒有攤銷的90萬都可以每年按比例加一倍是吧?
竹老師
2023 11/23 17:09
是的? 是這個(gè)意思同學(xué)
84784961
2023 11/23 19:30
老師這個(gè)加計(jì)扣除是不是只顯示在所得稅報(bào)表里面,憑證要做嗎?
竹老師
2023 11/23 21:56
憑證不做的? 只是所得稅匯算
84784961
2023 11/23 21:59
季度還是年度調(diào)整
竹老師
2023 11/23 22:03
看你取得高企資格的時(shí)間? ?如果是第四季度取得,只能匯算清繳。
次年就可以在7月(第二季度申報(bào))、10月(第三季度申報(bào))以及匯算期申報(bào)(年度申報(bào))三個(gè)階段調(diào)整。
84784961
2023 11/23 22:07
非常感謝老師謝謝
竹老師
2023 11/23 22:47
客氣了? 歡迎同學(xué)繼續(xù)交流探討
84784961
2023 11/24 08:46
老師我們23年2月份購(gòu)買了專利,這個(gè)月收到發(fā)票,發(fā)票是不是開的不對(duì)?。?/div>
84784961
2023 11/24 11:07
老師我們23年2月份購(gòu)買了專利,這個(gè)月收到發(fā)票,發(fā)票是不是開的不對(duì)???
84784961
2023 11/24 11:13
老師在嗎
竹老師
2023 11/24 12:10
這個(gè)是服務(wù)費(fèi)? ,如果是專利轉(zhuǎn)讓最好開成? ? *無形資產(chǎn)*讓渡專利使用權(quán)? ?星號(hào)內(nèi)要是無形資產(chǎn),這個(gè)是固定的,星號(hào)外可以自行編輯,合理就行。
84784961
2023 11/24 12:16
這樣開來我就不能入無形資產(chǎn)了吧
,要入無形資產(chǎn)是要去重新開的吧?
竹老師
2023 11/24 12:17
是? 這樣開更像是給你們提供后續(xù)的服務(wù)
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