問題已解決

老師,現(xiàn)在可以改三季度憑證嗎?改了的話,第三季度財報跟稅局申報的就會不一致可以嗎?第四季度就會一致了呢

84785027| 提問時間:2023 11/23 17:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你賬上修改了,你申報給稅務(wù)局的也得修改。
2023 11/23 17:13
84785027
2023 11/23 17:16
中間季度報表不一致也不可以嗎老師,第四季度是會一致的,是在10月份沖銷之前的錯誤憑證嗎?費用發(fā)票錯入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)部分成本了,這種的怎么修改?
郭老師
2023 11/23 17:16
萬一查賬查到,需要你們寫說明,而且需要改正。
84785027
2023 11/23 17:24
現(xiàn)在是庫存商品科目有余額,應(yīng)該是入賬管理費用-勞務(wù)費,錯入到庫存商品科目了,那我10月直接借管理費用-勞務(wù)費借庫存商品紅字沖銷可以嗎
郭老師
2023 11/23 17:25
可以的,可以這么做的。
84785027
2023 11/23 17:28
老師,我之前三季度改了一點往來科目的數(shù)據(jù),沒有影響利潤表數(shù)據(jù),只影響資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
郭老師
2023 11/23 17:29
最好不要這么做的。
84785027
2023 11/23 17:37
就是有兩筆企業(yè)微信收款的,暫時沒有開票還沒有申報收入,先掛其他應(yīng)付款-財付通科技可以嗎。老師,企業(yè)微信收到款借:其他應(yīng)付款-財付通科技,貸:應(yīng)收賬款 -客戶,企業(yè)微信提到銀行公戶借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-財付通科技,這樣做對嗎?
郭老師
2023 11/23 17:40
把這個其他應(yīng)付款改成其他貨幣資金。
84785027
2023 11/23 17:43
,企業(yè)微信收到款借:其他貨幣資金-企業(yè)微信,貸:應(yīng)收賬款 -客戶,企業(yè)微信提到銀行公戶借:銀行存款,貸:企業(yè)貨幣資金,這樣做嗎?
84785027
2023 11/23 17:44
那申報未開票收入時怎么做憑證
郭老師
2023 11/23 17:44
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785027
2023 11/23 17:45
應(yīng)收賬款借方和貸方就沖銷了是吧?
郭老師
2023 11/23 17:47
對的,是的,是這個意思的。
84785027
2023 11/23 17:49
這樣的話,其他貨幣資金有負(fù)數(shù)咋辦,
郭老師
2023 11/23 17:52
那貨幣資金怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
84785027
2023 11/24 10:09
就是之前開通了自動轉(zhuǎn)賬功能,當(dāng)月開票入賬金額小于自動轉(zhuǎn)賬金額,就是付了,下個月就是平的,其他貨幣資金可以允許一個月是負(fù)數(shù)嗎老師?如果不行,我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額,這樣資產(chǎn)負(fù)債表還是有一點變動,跟申報的不一致呢,可以嗎
郭老師
2023 11/24 10:09
不可以做不了負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)沒法支付。
84785027
2023 11/24 10:11
那我就只有再做一筆憑證,借其他貨幣資金 貸應(yīng)收賬款,提前把未開票收入憑證做了,就是修改了往來科目,跟申報不一致,不影響利潤表的可以吧
郭老師
2023 11/24 10:12
可以的,可以這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~