問題已解決
上期有留底稅,這樣的分錄跟數(shù)據(jù)應該怎么寫,麻煩老師詳細點,到底是看哪個數(shù)據(jù)交的稅
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速問速答借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 11/26 08:19
郭老師
2023 11/26 08:20
這個就是上一期的賬務處理,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底
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