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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的時(shí)候,上期留底這一塊應(yīng)該怎么寫分錄呢
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額4923.09
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1566.18
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 11/30 20:00
松松老師
2022 11/30 20:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額4923.09
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1566.18
轉(zhuǎn)出未交增值稅2512.17
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅844.74
松松老師
2022 11/30 20:02
首先得看看留底的數(shù)在賬面體現(xiàn)在哪個(gè)科目
84785003
2022 11/30 20:02
還一個(gè)就是,12月報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候綜合所得申報(bào)里面是應(yīng)該填寫11月的工資數(shù)據(jù),還是填寫在11月份發(fā)放的10月份的工資數(shù)據(jù)?。?/div>
松松老師
2022 11/30 20:05
填寫11月份的工資數(shù)
84785003
2022 11/30 20:05
賬面上什么也沒記,我接手的這家公司,以前月底不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
松松老師
2022 11/30 20:07
那只能通過這個(gè)科目做一下
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