問題已解決

請問 單位(一般納稅人) 已經(jīng)貸記了應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅額 交增值稅的時候怎么做分錄

84785013| 提問時間:2023 12/01 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行 你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 12/01 11:03
郭老師
2023 12/01 11:03
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785013
2023 12/01 11:20
是先要轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后? 借應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行 這樣是完整的嗎
郭老師
2023 12/01 11:21
你好,你這個沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
84785013
2023 12/01 11:24
不知道 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 要怎么確認(rèn)呢
郭老師
2023 12/01 11:26
稅收數(shù)字賬戶 發(fā)票抵扣 去勾選
84785013
2023 12/01 11:30
在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表中 沒有這個選項(xiàng)
郭老師
2023 12/01 11:31
附表二里面填寫進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 12/01 11:35
附表二是專用發(fā)票 我們沒有開具專用發(fā)票? ?是在附表一里面開具其他發(fā)票里填寫的銷售額和銷項(xiàng)稅額
郭老師
2023 12/01 11:37
可以的,但是普通發(fā)票他也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,你們不抵扣嗎?不抵扣按照你上面寫的來可以。
84785013
2023 12/01 11:42
我們開的票 最終沒有可以申請抵扣的 那這樣是要怎么處理呢
郭老師
2023 12/01 11:44
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
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