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老師我們是購買方10月份開的紅字信息表但是10月份申報的時候忘記進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在11月份可以補(bǔ)進(jìn)去嗎

84784950| 提問時間:2023 12/04 15:25
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好! 可以在11月補(bǔ)進(jìn)去的
2023 12/04 15:25
84784950
2023 12/04 15:26
會比對不成功嗎
apple老師
2023 12/04 15:31
同學(xué)你好!? 在實務(wù)操作中,會有各種申報遺漏現(xiàn)象發(fā)生的,因此,可以在自查到的那個月進(jìn)行補(bǔ)申報處理。 分2種情況: 1)一般情況下,不會 比對異常。 2)如果異常,稅局顯示的差異原因是合理的,就直接申報 不用進(jìn)行特殊處理。
84784950
2023 12/04 15:32
主要是我們申請單10月份開的,他們負(fù)數(shù)發(fā)票十一月份才開出來,這樣的話正常情況我們按照哪一個月份
apple老師
2023 12/04 15:35
同學(xué)你好,按照你說的這個情況的話,就應(yīng)是在11月處理,哪個月開紅票,就在哪個月處理
84784950
2023 12/04 15:36
好的,因為我十月份沒有轉(zhuǎn)出也正常申報成功了,十一月份申報的時候不轉(zhuǎn)出也成功轉(zhuǎn)出也成功,被搞迷糊了
apple老師
2023 12/04 15:54
同學(xué)你好,是這樣的,沒有給你說清楚,很抱歉。 因為是11月開的紅票,所以,在12月初進(jìn)行 【11月的增值稅申報】時,把這個紅票 的進(jìn)項稅填寫在申報表上,
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