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就是把上月進項稅抵扣的帳務(wù)處理,抵扣完進項要留抵的帳務(wù)處理

84784948| 提問時間:2023 12/04 16:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你這個是什么意思?
2023 12/04 16:37
84784948
2023 12/04 16:37
就是認證進項的帳務(wù)處理
東老師
2023 12/04 16:38
借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款
84784948
2023 12/04 16:39
取得進項這月在抵扣平臺已經(jīng)勾選了需要做帳務(wù)處理吧
東老師
2023 12/04 16:39
對,這個肯定是需要建議做賬的
84784948
2023 12/04 16:41
取得進項專票我已經(jīng)做了帳務(wù)處理,借:庫存商品,進項稅,貸:預(yù)付賬款
84784948
2023 12/04 16:42
勾選的發(fā)票怎么做帳
東老師
2023 12/04 16:42
對的,就是這么做的
84784948
2023 12/04 16:44
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么入帳
東老師
2023 12/04 16:44
就是按照上面這么做賬的
84784948
2023 12/04 16:46
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么做帳
東老師
2023 12/04 16:47
借庫存商品/費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
84784948
2023 12/04 16:50
抵扣進項需要認證嗎
東老師
2023 12/04 16:50
肯定需要,不認證也無法抵扣的
84784948
2023 12/04 16:52
抵扣進項需要做認證分錄嗎
東老師
2023 12/04 16:53
肯定是需要做認證的會計分錄
84784948
2023 12/04 16:57
怎么做分錄
東老師
2023 12/04 16:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項稅額和進項稅額差額)
84784948
2023 12/04 17:05
借:應(yīng)交增值稅_進項稅額,貸:待抵扣認證進項稅
84784948
2023 12/04 17:05
這樣做對嗎
東老師
2023 12/04 17:05
這個是沒認證轉(zhuǎn)到進項稅額的會計分錄
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