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本月沒有銷項稅額,但是有進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎?借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額

84785035| 提問時間:2023 12/04 20:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,是和這個意思的
2023 12/04 20:26
84785035
2023 12/04 20:30
下一步怎么做
小鎖老師
2023 12/04 20:31
借 應交稅費 未交增值稅? 貸??轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785035
2023 12/04 20:32
這時候未交增值稅就在借方了,下一步怎么做呢
小鎖老師
2023 12/04 20:33
這個的話是留存的,因為這部分后期有銷項了再抵扣,這個意思
84785035
2023 12/04 20:35
有銷項了再抵扣,稅局里面自動帶出金額吧
小鎖老師
2023 12/04 20:36
嗯對,是這意思的了
84785035
2023 12/04 20:43
那 借 應交稅費 未交增值稅,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,在下個月有銷項稅額的時候,做那一筆分錄呢?
小鎖老師
2023 12/04 20:44
你說銷項大于進項嗎還是
84785035
2023 12/04 20:49
就是這個月我形成了留抵稅額,你做了一筆分錄借:應交稅費 未交增值稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月未交增值稅就留在了借方,等到下個月,銷項大于進項,怎么處理借方的未交增值稅呢?
小鎖老師
2023 12/04 20:51
下個月就是? 借 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額? 貸 應交稅費??轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借?應交稅費??轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸? 應交稅費 未交增值稅,兩個分錄
84785035
2023 12/04 20:52
那我上個月借方的未交增值稅呢
小鎖老師
2023 12/04 20:54
這不是一借一貸?然后抵消借方了嗎?
小鎖老師
2023 12/04 20:54
這個就是留底的稅額,本期銷項抵扣的意思啊
84785035
2023 12/04 20:57
下個月應該正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費銷項稅額,貸:應交稅費進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后繳納的時候,借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,是這樣的嗎?
小鎖老師
2023 12/04 20:58
借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅? ?少個分錄吧
84785035
2023 12/04 21:01
就是借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 未交增值稅,貸方兩個未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,一借一貸就抵消了,我是這樣理解的
小鎖老師
2023 12/04 21:01
嗯,是這樣的,只不過一個是銷項一個是進項
84785035
2023 12/04 21:02
可以把未交增值稅一個做借方一個做貸方嗎?
小鎖老師
2023 12/04 21:03
這個是可以的,要看他是銷項還是進項
小鎖老師
2023 12/04 21:03
這個是可以的,要看他是銷項還是進項
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