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您好,請問一下之前月份銷項1萬大于進項0.5萬,都是通過借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅列示,本月進項1萬大于銷項0.5萬,可以通過仍是通過這個科目,借方:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費-未交增值稅列示?

84785035| 提问时间:2023 12/05 11:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 12/05 11:48
84785035
2023 12/05 14:46
謝謝,那另外想問一下,進項稅額加計抵減部分仍是需要轉(zhuǎn)到其他收益/營業(yè)外收入的嗎?借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額抵減 貸:其他收益/營業(yè)外收入
郭老師
2023 12/05 14:48
對的,是的,是這么做的。
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