問(wèn)題已解決

您好,請(qǐng)問(wèn)一下之前月份銷項(xiàng)1萬(wàn)大于進(jìn)項(xiàng)0.5萬(wàn),都是通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示,本月進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)大于銷項(xiàng)0.5萬(wàn),可以通過(guò)仍是通過(guò)這個(gè)科目,借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/05 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 12/05 11:48
84785035
2023 12/05 14:46
謝謝,那另外想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減部分仍是需要轉(zhuǎn)到其他收益/營(yíng)業(yè)外收入的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 12/05 14:48
對(duì)的,是的,是這么做的。
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