問(wèn)題已解決

9月做賬計(jì)提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來(lái)?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 14:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)債
2023 12/06 14:14
84784963
2023 12/06 14:15
數(shù)是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)嗎
東老師
2023 12/06 14:15
對(duì),多計(jì)提了就是負(fù)數(shù)沖銷
84784963
2023 12/06 14:16
10月就按照正常做賬,借成本,貸銀行存款?
東老師
2023 12/06 14:16
對(duì),沒錯(cuò)兒的,是這么做的
84784963
2023 12/06 14:45
老師,如果我把整個(gè)憑證都沖掉的話,所有都是負(fù)數(shù)嗎
東老師
2023 12/06 14:46
對(duì),因?yàn)檫@個(gè)跨月的肯定是負(fù)數(shù)了
84784963
2023 12/06 14:49
能看到圖片嗎
84784963
2023 12/06 14:50
是這樣做哈,10月我在按照實(shí)際工資重新做賬就可以哈
東老師
2023 12/06 14:50
能看到啊,是負(fù)數(shù)就是正正常的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~