問題已解決
第一問的,①里120×13%不應該是銷向稅嗎,為什么直接寫的應交增值稅?
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速問速答您好,您說的銷項稅也是對的,圖中說到二級科目,您說到末級科目
2023 12/09 15:26
84785030
2023 12/09 15:28
那城建稅,教育費附加和地方附加,不是應該用實繳的增值稅作為基數(shù)嗎
廖君老師
2023 12/09 15:31
您好,是的,本題他沒說有留抵,少計了這個銷項稅,也就少交了這些增值稅,同樣就少交了附加稅
84785030
2023 12/09 15:34
也就是說之前核定進項稅的時候已經(jīng)把這一部分算進去了,現(xiàn)在只需要單純核定少交的就行了
廖君老師
2023 12/09 15:50
您好,是的,進項稅是購進就能抵扣,不用和銷售一一對應的
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