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出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅

84784982| 提問時間:2023 12/11 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發(fā)票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發(fā)票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發(fā)票進行單獨存放,以備后續(xù)查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023 12/11 10:48
84784982
2023 12/11 10:53
第二種情況,進項不能抵扣,不做任何抵扣勾選處理嗎? 分錄怎么寫? 假如進項發(fā)票含稅是13000元,稅率13%
樸老師
2023 12/11 10:58
這個計入待認證抵扣就可以
84784982
2023 12/11 11:00
一直是待認證抵扣嗎? 借庫存商品10000 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 1300 貸應付賬款13000嗎? 下個月或者之后這種進項發(fā)票不用做任何處理嗎?
84784982
2023 12/11 11:01
結轉分錄怎么做?
樸老師
2023 12/11 11:05
勾選之后借進項貸待認證抵扣 這樣
84784982
2023 12/11 11:11
做抵扣勾選。 然后 借庫存商品10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300 貸應付賬款10000 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1300嗎? 應付賬款應該是13000吧?
樸老師
2023 12/11 11:15
收到發(fā)票的時候 借庫存商品10000 借待認證抵扣1300 貸應付賬款11300 勾選的時候 借進項1300 貸待認證抵扣進項稅1300
84784982
2023 12/11 12:48
先抵扣勾選,再進項稅額轉出嗎? 申報增值稅的時候,進項怎么填?進項沒有免稅那一欄。是填進項稅額轉出,其他應做進項稅額轉出那欄嗎?
樸老師
2023 12/11 12:53
同學你好 對的 是這樣的哦
84784982
2023 12/11 12:55
好的謝謝老師
樸老師
2023 12/11 13:03
進項轉出的時候轉出到庫存商品 滿意請給五星好評,謝謝
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