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@郭老師在嗎,我之前9月份開票1萬的已經(jīng)交了印花稅,現(xiàn)在紅沖收入重新開8千,這個8千要交印花稅嗎,然后之前的1萬印花稅不管他了嗎

84785016| 提問時間:2023 12/11 15:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 對于您的情況: 1.8千的發(fā)票:按照規(guī)定,您應該根據(jù)新的開票金額(8千元)來計算并繳納印花稅。 2.之前的1萬發(fā)票:由于已經(jīng)進行了紅沖操作,意味著原發(fā)票已經(jīng)被撤銷,對應的經(jīng)濟業(yè)務被取消或者調整了。在這種情況下,一般來說,已經(jīng)繳納過的印花稅是不能退回的,這是因為印花稅屬于一次性征收的稅種,一旦繳納就不再退還。
2023 12/11 15:56
84785016
2023 12/11 16:06
9月份開1萬已經(jīng)交了印花稅,現(xiàn)在紅沖1萬不用交印花稅吧,新開的8千要交印花稅嗎這樣不會重復交嗎
84785016
2023 12/11 16:07
小菲老師說8千不用交,老師說要交,哪個才對阿
王超老師
2023 12/11 16:09
他是兩個不同的思路的,你那個1萬的印花稅要退回來,8千的印花稅要繳納的 只是說,那個1萬的印花稅,很可能是退不回來的
84785016
2023 12/11 16:44
現(xiàn)在是退不回來吧,所以說8千是不用交的對嗎
王超老師
2023 12/11 16:53
8000是要繳納印花稅的,這個跟1萬的要分開來的
84785016
2023 12/11 18:01
也就是不管開票1萬跟后面紅沖后重新開的發(fā)票,都要交印花稅嗎,因為是實際發(fā)生后面又紅沖必須交嗎
84785016
2023 12/11 18:01
2那紅沖收入發(fā)票1萬不用交印花稅吧,
王超老師
2023 12/11 18:05
是的,這個8000跟你前面的1萬是沒有關系的,不能說用1萬來抵扣的
84785016
2023 12/11 21:14
2那紅沖收入發(fā)票1萬不用交印花稅吧,
王超老師
2023 12/11 21:44
你紅沖的這個操作是不需要繳納印花稅的
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