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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好,之前的收入開(kāi)發(fā)票入賬了,現(xiàn)在客戶要退款,我應(yīng)該開(kāi)紅沖發(fā)票嗎?還需要做什么?
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速問(wèn)速答對(duì),退款了就是需要開(kāi)紅字發(fā)票的
2023 12/12 15:51
84784974
2023 12/12 15:59
那之前繳過(guò)的增值稅呢?
東老師
2023 12/12 16:00
這個(gè)是企業(yè)自己開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)的嗎
84784974
2023 12/12 16:07
是的,自己開(kāi)的
東老師
2023 12/12 16:08
那你開(kāi)了紅字發(fā)票之后,這個(gè)是可以抵減你其他的銷項(xiàng)稅額的
84784974
2023 12/12 16:10
我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不用繳納增值稅,沒(méi)有可抵扣的要怎么做?
東老師
2023 12/12 16:10
開(kāi)的是專票嗎?如果是專票的話可以去申請(qǐng)退稅
84784974
2023 12/12 16:14
是普票,能退嗎?
東老師
2023 12/12 16:15
普通發(fā)票,你這個(gè)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)也是免稅的呀
84784974
2023 12/12 16:19
之前的收入是在8月份超過(guò)30萬(wàn)的,繳納了稅費(fèi),現(xiàn)在退費(fèi)開(kāi)發(fā)票紅沖可我這個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
東老師
2023 12/12 16:20
那這個(gè)是不能退稅的,只能是沖減本月的收入
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