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1.現金400元支付本月車間的水費.2.車間為生產A產品領用甲材料1000公斤,每公斤10元,為生產B產品領用乙材料800公斤,每公斤25元,車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元.3.12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。4.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產A產品工人工資12000元,生產B產品工人工資18000元,車間管理人員工資3600元,行政管理人員工資8000元。5.12月31日,結轉本月份制造費用(按生產工人工資比例分配)6.:結轉本月完工產品成本,A產品入庫1000只,B產品入庫500只.(完工產品驗收入庫)7.銷售A產品800件,每件50元.銷售B產品200件,每件100元.貨款已收.8.結轉已售產品成本.

84785034| 提問時間:2023 12/13 18:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是需要寫會計分錄嗎
2023 12/13 18:45
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