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發(fā)生銷貨退回,錢已退票下月紅沖賬務處理

84785041| 提問時間:2023 12/14 10:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 把前面的分錄做負數處理就可以了
2023 12/14 10:48
84785041
2023 12/14 10:57
10月 收到某某公司管理費 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 11月退錢 借主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項)貸銀行存款 12月沖紅發(fā)票怎么做賬
劉艷紅老師
2023 12/14 11:00
借:應收賬款- 貸:主營業(yè)務收入 - 應交稅費-應交增值稅(銷項)-
84785041
2023 12/14 11:03
老師你說的賬務處理不對啊 能寫一下完整的嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:05
貸: 銀行存款 + 貸:主營業(yè)務收入 - 應交稅費-應交增值稅(銷項)- 你也可以做相反的分錄
84785041
2023 12/14 11:11
11月份賬務款已退 票還沒沖紅 借主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項)貸銀行存款 12月沖紅發(fā)票的可以附在11月份退款的這份憑證上嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:12
票沒沖,你收到錢 借:預付賬款 貸:銀行存款 不能去沖收入呀
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