問題已解決
老師,請問我本月的銷項稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進項稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進銷項分錄
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速問速答您好,借:應交稅費——未交增值稅 230
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 230
(3)“應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交)
①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。
賬務處理:
a.將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
c.當月繳納以前期間未繳的增值稅
借:應交稅費——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn))
貸:銀行存款
2023 12/14 16:10
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