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老師好,我們的供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是27500元,加開3個點(diǎn)稅票800元,在一起開票28300元,稅票開的是28300元,我們付給他28000元的話,這個28300的發(fā)票請問怎么做賬?如果是專票的話?[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]

84785006| 提問時間:2023 12/18 17:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 正常按照發(fā)票做賬,不用付款的部分,差額計入營業(yè)外收支
2023 12/18 17:01
84785006
2023 12/18 17:02
老師,您能把科目給我列下嗎?如果涉及抵扣稅款的話,能全部抵扣嗎?
冉老師
2023 12/18 17:04
借庫存商品28300-減去進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款28300 支付 借應(yīng)付賬款28300 貸銀行存款28000 營業(yè)外收入300
84785006
2023 12/18 17:07
老師,那這樣做會不會造成我們的成本虛增?我們是幾個股東合伙的建筑工程項(xiàng)目
冉老師
2023 12/18 17:11
這個金額不大,還好的,如果幾十萬,上百萬就不行的
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