問題已解決

老師你好,我們公司前期有一批材料誤做到固定資產(chǎn)了,已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在要把這批材料領(lǐng)用生產(chǎn),請問應(yīng)該怎么操作?

84785015| 提問時間:2023 12/25 12:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
可以這么做賬,借原材料貸固定資產(chǎn)
2023 12/25 12:28
84785015
2023 12/25 12:34
比如固定資產(chǎn)原值 100 元,累計(jì)折舊 10 元,殘值 5 元。這個分錄應(yīng)該怎么做呀?
東老師
2023 12/25 12:35
這個你按照我上面說的這么做,然后再把這個這幾年具體的折舊沖銷了就可以
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