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年終返利怎么賬務(wù)處理?開發(fā)票都是正常的金額,返利沒有憑證

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/26 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到錢的企業(yè)借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 支付的一方借銷售費(fèi)用,貸銀行
2023 12/26 14:09
84785000
2023 12/26 14:18
我們是采購方,原來掛著應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售費(fèi)用?
郭老師
2023 12/26 14:20
你好,你沒有交增值稅呀
84785000
2023 12/26 14:24
我們是免稅企業(yè),再說我們是采購方,前面做了掛賬處理,只是年終返利,可以做現(xiàn)金折扣嗎?具體怎樣的分錄?
郭老師
2023 12/26 14:25
借應(yīng)付賬款, 貸銀行 主營業(yè)務(wù)成本或者是庫存商品。
84785000
2023 12/26 14:34
老師,應(yīng)付賬款和銀行付款是不對(duì)等的,中間還有返利,返利應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
郭老師
2023 12/26 14:35
你好,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本,如果已經(jīng)銷售出去了,做這個(gè)紅沖了你的成本。就是不需要支付的那一部分呀,比如你花了100塊錢,對(duì)方只收你80,這20就紅沖你的成本。
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