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請問老師我們賬上直接做了應交稅費-應交增值稅(進項),現(xiàn)在轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做

84785034| 提問時間:2023 12/27 09:28
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好, 需要知道具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出,才知道該如何做具體的分錄。 比如購買商品用于職工福利,進項發(fā)票認證抵扣了,做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候賬務處理是, 借:應付職工薪酬—福利費, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 借:管理費用等科目, 貸:應付職工薪酬—福利費。
2023 12/27 09:30
84785034
2023 12/27 09:40
以前我們交完增值稅,就是直接進的應交稅費-已交增值稅,貸:銀行存款 前面直接做應交稅費-應交增值稅,中間沒有過程
微微老師
2023 12/27 09:42
您好,我不是很明白您的意思的呢。
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