問題已解決
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除月末做分錄的時候需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎? 還是不用?直接做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計扣除 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未見增值稅
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速問速答學(xué)員您好,是需要轉(zhuǎn)出進項稅的
2022 01/06 21:33
84785046
2022 01/06 21:35
我知道,我意思需要也在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里結(jié)轉(zhuǎn)不!
84785046
2022 01/06 21:39
借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項
貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交
應(yīng)交-應(yīng)交進項
應(yīng)交-應(yīng)交進項加計抵
然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交
貸 應(yīng)交 -未交
這么做對不
dizzy老師
2022 01/07 09:32
借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項
貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交
這部分沒必要做啊
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