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老師,出口企業(yè)出口一批產(chǎn)品,因質(zhì)量不不符,延誤交貨等原因退運進出境貨物,如何入賬,收到一張海關(guān)進出口增值稅專用繳款書

84784952| 提問時間:01/02 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.沖減原銷售收入和成本:借:主營業(yè)務收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本 2.收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書時,根據(jù)繳款書的金額:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3.如果退運的貨物屬于出口退貨,則需要進行如下處理:借:主營業(yè)務收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本同時,沖減已經(jīng)確認的應收賬款等負債
01/02 10:29
84784952
01/02 11:08
第二個,繳納的進項稅額,最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,因為出口收入的增值稅是免征的
樸老師
01/02 11:15
你們這個退回來你不紅沖嗎
84784952
01/02 11:19
紅沖了呀,但是我做出口收入是,借:應收 貸:主營業(yè)務收入,紅沖也是涉及這兩個科目,不涉及到增值稅呀
樸老師
01/02 11:22
這個進項還是掛進項就可以 在你庫存里有這個貨物你也可以內(nèi)銷,內(nèi)銷的時候還抵扣呢
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