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老師好!對(duì)于企業(yè),財(cái)政撥入研發(fā)經(jīng)費(fèi)后,借:銀行存款,貸:應(yīng)付專項(xiàng)款-XXX,支出經(jīng)費(fèi)時(shí)(費(fèi)用化支出),借:研發(fā)支出-XX,貸:銀行存款,月末結(jié)賬,借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-XX。那么項(xiàng)目完成后,費(fèi)用化支出怎么記賬(沒有項(xiàng)目結(jié)余)?借方:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX,貸方怎么記

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目沒有資本化的嗎?
01/03 09:46
郭老師
01/03 09:46
借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784947
01/03 09:48
沒有怎么核算,有怎么核算
郭老師
01/03 09:49
你好,有就研發(fā)成功借無(wú)形資產(chǎn)貸研發(fā)支出資本化。沒有,不做。
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