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建筑施工企業(yè)。收到原材料但未收到發(fā)票怎么入賬?次月或次年才收到發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程施工材料費(fèi),貸銀行存款 如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,次年收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸工程施工材料費(fèi), 借工程施工材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
01/03 12:49
84785015
01/03 13:11
原材料含有進(jìn)項(xiàng)稅額那部分財(cái)務(wù)怎么處理的呢
郭老師
01/03 13:12
最后一個(gè)分錄,借工程施工材料費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸應(yīng)付賬款。
84785015
01/03 13:17
收到材料并且有發(fā)票時(shí)正常的應(yīng)該借:原材料 (不含稅金額)? 應(yīng)交稅金增(進(jìn))貸應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))?,F(xiàn)在我不會(huì)的是材料收到了發(fā)票沒(méi)來(lái)不知咋做。成本又在月底結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)票是次月收到的
郭老師
01/03 13:19
借預(yù)付賬款,貸銀行存款120 借原材料100 貸應(yīng)付賬款暫估100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料100 以后收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20, 貸預(yù)付賬款120。
84785015
01/03 13:24
收到材料時(shí)也沒(méi)付款。(沒(méi)收到發(fā)票也就沒(méi)付款)
郭老師
01/03 13:25
借原材料100 貸應(yīng)付賬款暫估100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料100 以后收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20, 貸銀行存款
84785015
01/03 13:35
這樣就沒(méi)有供應(yīng)商這個(gè)應(yīng)付賬款的往來(lái)!
郭老師
01/03 13:35
對(duì)的,是的,體現(xiàn)不出來(lái)。
84785015
01/03 13:39
應(yīng)付賬款暫估這個(gè)科目稅局有什么限制沒(méi)有呢
郭老師
01/03 13:40
你好,這個(gè)不限制的。
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