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求出口退稅申報(bào)流程,怎么填寫
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速問速答同學(xué)您好,1、登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點(diǎn)擊“在線申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)界面。
2、進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊新建按鈕,在界面錄入報(bào)關(guān)單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等信息。
3、進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查(點(diǎn)擊退稅申報(bào),數(shù)據(jù)申報(bào),數(shù)據(jù)檢查)。
4、一鍵生成匯總。
5、生成申報(bào)數(shù)據(jù)。
6、點(diǎn)擊遠(yuǎn)程申報(bào)。
01/03 19:16
84784947
01/03 19:47
申報(bào)表二填哪幾個(gè)地方?
易 老師
01/03 19:55
出口退稅申報(bào)表二主要需要填寫以下幾個(gè)地方:
第2欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”:填寫本期申報(bào)退稅的增值稅專用發(fā)票情況。需要填寫份數(shù)、金額、稅額等信息。這里需要注意的是,所填寫的增值稅專用發(fā)票必須是經(jīng)過認(rèn)證相符的,否則無法申報(bào)退稅。
第14欄“免稅貨物的稅額”:填寫本期按照免稅貨物銷售額計(jì)算出的稅額。這里的免稅貨物是指按照國家規(guī)定免征增值稅的貨物。
如果外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,需要在專門的子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784947
01/03 20:01
是這樣填嗎
易 老師
01/03 20:04
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784947
01/03 20:05
為啥這個(gè)金額在主表里邊,進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)呢
84784947
01/03 20:06
自動(dòng)提取你沒有數(shù),手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就有數(shù)了
易 老師
01/03 20:07
可能是系統(tǒng)沒有啟動(dòng)
84784947
01/03 20:08
26.27.28不需要填寫嗎
易 老師
01/03 20:16
同學(xué)您好,26欄填寫出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,27欄填寫出口企業(yè)應(yīng)支付的稅額,28欄填寫已申報(bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。這些數(shù)據(jù)需要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行填寫,以完成出口退稅申報(bào)工作。
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