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問題已解決
老師,增值稅多計(jì)提0.03元,會(huì)計(jì)分錄如何平賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答多計(jì)提的,你就紅字沖減多計(jì)提的部分就好了。
2024 01/04 10:22
84784950
2024 01/04 10:24
那先進(jìn)制造業(yè)公司,比如這個(gè)月10萬塊增值稅,上個(gè)月計(jì)提了,這個(gè)月不用交,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
84784950
2024 01/04 10:25
是累計(jì)一年的加計(jì)抵減,所以才不用交
宋生老師
2024 01/04 10:28
你好,你計(jì)提的時(shí)候怎么做的分錄?
84784950
2024 01/04 10:31
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金—未交增值稅
宋生老師
2024 01/04 10:33
你好,這個(gè)你借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
84784950
2024 01/04 10:35
增值稅附加稅那里,也免了部分,怎樣做?
84784950
2024 01/04 10:37
城建300,附加200,地方附加100。抵扣后城建分別為250,150,50元的
宋生老師
2024 01/04 10:37
你好這個(gè)你可以不用計(jì)提就好了。
84784950
2024 01/04 10:38
因?yàn)橛谐隹诓糠?,所以附加這個(gè)沒有全免。附加這個(gè)上月也計(jì)提了。這個(gè)月不知如何做
宋生老師
2024 01/04 10:40
你好你這個(gè)月如果有的話,你就計(jì)提就好了。
84784950
2024 01/04 10:44
那我是紅沖上月計(jì)提的附加稅費(fèi),然后把這個(gè)月實(shí)際交的計(jì)提?
宋生老師
2024 01/04 10:45
你好,是的,就是這樣做。
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