問題已解決

老師2023年第一季度普票稅率開錯了開成了免稅,然后一表集成生成增值稅報表出現(xiàn),其他免稅銷售額有數(shù)據(jù),請問一下這個現(xiàn)在怎么更正呀,需要紅沖那張發(fā)票嘛重新開具,還是直接更正申報表,把稅款補了呀,如果對方稅務(wù)局讓我們重開的話,這個報表又該怎么更正呢

84784947| 提問時間:01/04 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果發(fā)票重新開的話,這里就不用更正了,你開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,然后再開正確的。
01/04 14:22
84784947
01/04 14:24
現(xiàn)在就是稅務(wù)局她們體統(tǒng)提示有誤,需要我們更正第一季度報表,我又怕更正了把稅款補了,對方又讓我們重開發(fā)票的話,報表又要怎么填,
郭老師
01/04 14:25
12行填寫負(fù)數(shù),然后第一行和第三行填寫你的1%的 減免明細表減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額。
郭老師
01/04 14:25
免稅銷售額負(fù)數(shù)還需要填寫減免明細表。免稅一欄里面。
84784947
01/04 14:30
對方稅務(wù)局收到免稅的應(yīng)該沒有什么大的影響哈,不用紅沖我這邊直接更正就可以哈
郭老師
01/04 14:32
嚴(yán)格來說,它這個沒法使用的。
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