問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下。我們是商貿(mào)公司,進(jìn)完貨后,供貨商開(kāi)了發(fā)票給我們,但是我們還沒(méi)付款給對(duì)方。貨已經(jīng)全部賣掉了。這整個(gè)流程中的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 16:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.采購(gòu)未付款(進(jìn)貨)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 2.銷售貨物后的會(huì)計(jì)分錄:
01/04 16:45
84785016
01/04 17:00
你回復(fù)的后面沒(méi)寫(xiě)內(nèi)容
王超老師
01/04 17:02
比較多,只能先寫(xiě)一個(gè)框架 采購(gòu)未付款(進(jìn)貨)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)收到供貨商開(kāi)具的發(fā)票并確認(rèn)了貨物成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),即使款項(xiàng)未付,也需要記錄相應(yīng)的負(fù)債和資產(chǎn)增加。 借:庫(kù)存商品(或原材料等科目,按實(shí)際商品性質(zhì)入賬) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商名稱 銷售貨物后的會(huì)計(jì)分錄: 銷售完成后,根據(jù)售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本,同時(shí)確認(rèn)銷售收入及銷項(xiàng)增值稅。 借:應(yīng)收賬款—客戶名稱(假設(shè)客戶也未付款) ? ? 營(yíng)業(yè)成本 ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785016
01/04 17:08
實(shí)際上庫(kù)存是0 了。但是因?yàn)槭杖氲膯?wèn)題,相應(yīng)的成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。所以庫(kù)存商品科目借方還有余額。這個(gè)是合理的嘛。收入和成本前期數(shù)據(jù)一致,就是收入是多少,結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是多少。這個(gè)合理嘛
王超老師
01/04 17:10
那你這個(gè)還是提前確認(rèn)收入,或者是虛增收入的
84785016
01/04 17:11
是提前確認(rèn)成本了吧。
王超老師
01/04 17:13
是的,業(yè)務(wù)時(shí)間都提前了
84785016
01/04 17:20
但是我是確認(rèn)收入了,才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,庫(kù)存商品相應(yīng)減少
王超老師
01/04 17:20
那更不可以的,你這樣是在調(diào)節(jié)利潤(rùn)的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~