問(wèn)題已解決

您好,小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)商品發(fā)票未開(kāi)暫估入庫(kù)怎么做賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 10:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估
01/05 10:16
84785029
01/05 10:17
那已經(jīng)付款了呢
東老師
01/05 10:18
付款的時(shí)候單獨(dú)做一筆借,預(yù)付賬款貸,銀行存款
84785029
01/05 10:20
那這樣的話, 應(yīng)付賬款和預(yù)付 賬款期末不都有余額了嗎
東老師
01/05 10:20
對(duì),等真正入庫(kù)的時(shí)候把這個(gè)暫估的沖銷了,再按照發(fā)票做賬就行
84785029
01/05 10:23
那發(fā)票回來(lái)的時(shí)候是先沖銷一筆,然后再借:庫(kù)存商品貸:預(yù)付賬款嗎
東老師
01/05 10:24
對(duì),發(fā)票來(lái)的話就是這么做的
84785029
01/05 10:24
好的謝謝!
東老師
01/05 10:24
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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