問題已解決

老師好:23年虧損100萬, 納稅調增10萬,23年企業(yè)所得稅調整后應納稅額是 -110萬,

84784999| 提問時間:01/05 11:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,您這個是什么意思?
01/05 11:08
84784999
01/05 11:10
23年利潤-100, 有納稅調增10萬, 匯算清繳企業(yè)所得稅調整后應納稅額是 -110萬嗎?
東老師
01/05 11:11
對,沒錯的,就是這個金額
84784999
01/05 11:12
匯算清繳企業(yè)所得稅調整后應納稅額是-90萬還是-110萬
東老師
01/05 11:12
匯算清繳企業(yè)所得稅調整后應納稅額是-110
84784999
01/05 11:22
老師, 利潤負100萬%2b納稅調增10萬=90萬, 我的理解虧100是包含扣了納稅調增額10萬,納稅調增這10萬相當于增加的收入,您在幫我看看。
東老師
01/05 11:23
哦哦,對,是我理解錯誤了,是-90才對
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~