問題已解決

你好,老師,支付了100萬采購款,未開票,實(shí)際發(fā)貨了80萬,20萬退回我們公司帳上,能幫我看一下分錄這樣子做對?1、支付貨款時(shí),分錄如下:借:庫存商品100,貸:應(yīng)收帳款100,借:應(yīng)收帳款100,貸:銀行存款100。2、收到退款,如下分錄,借:庫存商品 -20,貸:應(yīng)付帳款 -20,借:銀行存款20,貸:應(yīng)付帳款 20

84784987| 提問時(shí)間:01/05 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,把這個(gè)應(yīng)付賬款都改成應(yīng)收賬款才對。
01/05 11:52
84784987
01/05 12:00
老師,因?yàn)檫@個(gè)客戶,我一開始就起用了,應(yīng)付帳款科目了,我想一個(gè)客戶就用一個(gè)科目,所以上面這樣子用做分錄是不是哪里有問題
郭老師
01/05 12:02
那你支付貨款的時(shí)候,借庫存商品貸應(yīng)付賬款100才對。
84784987
01/05 12:04
是我打錯(cuò)字了,老師,庫存商品100,貸:應(yīng)付帳款100,借:應(yīng)付帳款100,貸:銀行存款100。2、收到退款,如下分錄,借:庫存商品 -20,貸:應(yīng)付帳款 -20,借:銀行存款20,貸:應(yīng)付帳款 20。你看這樣子,做分錄對么?
郭老師
01/05 12:05
可以的,可以這么做的。
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