問(wèn)題已解決

老師,10月份有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,是固定資產(chǎn),后面12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)成普通發(fā)票,重新開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。我做12月份的賬是沖紅重新做,還是把正確的發(fā)票直接放到10月份里面呢?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:41
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 這個(gè)要根據(jù)發(fā)票重新入賬,重新入增值稅。 補(bǔ)提折舊就可以了。
01/05 13:42
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