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老師,上月生產(chǎn),暫估電費,12月不生產(chǎn),電費沖回,電費在生產(chǎn)成本中暫估著里,沖回成負數(shù),這賬怎么處理啊

84784965| 提問時間:01/05 15:40
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
為啥要沖呢?當月沒發(fā)生電費?
01/05 15:42
84784965
01/05 15:52
暫估的,所以要沖
84784965
01/05 15:53
當月沒開發(fā)票,12月才開進來
家權老師
01/05 15:55
原分錄紅沖,然后按發(fā)票金額做賬就是
84784965
01/05 16:04
沒生產(chǎn)成負數(shù)了
家權老師
01/05 16:05
實際的暫估為啥要沖?收到發(fā)票才能沖的
84784965
01/05 16:09
收到發(fā)票了,沖回去了,但是沒生產(chǎn)成負數(shù)了,怎么辦
家權老師
01/05 16:10
說明多暫估了電費,沖減結轉的產(chǎn)品成本
84784965
01/05 16:13
不是,老師你怎么明白不了我說的意思呢?
84784965
01/05 16:14
停產(chǎn)了,成本怎么弄
家權老師
01/05 16:19
雖然是停產(chǎn)了,當時就是多暫估了電費,那么生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售完沒呢?
84784965
01/05 16:23
不是多暫估,是沒發(fā)票暫估的,后來發(fā)票回來了。所以沖銷了。
家權老師
01/05 16:26
暫估的金額跟發(fā)票金額一致。紅沖怎么會有負數(shù)?
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