問題已解決
老師你好請問對方上月開了專票給我,我已經(jīng)抵扣入賬了,這個月對方紅沖了開了負數(shù)發(fā)票,沒開正數(shù)發(fā)票來,這個怎么入賬
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速問速答做相反的會計分錄,申報表做進項轉(zhuǎn)出
01/05 16:32
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01/05 16:34
申報表進項轉(zhuǎn)出怎么做
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01/05 16:34
做一個跟這一樣的負數(shù)分錄嗎
文文老師
01/05 16:37
做一個跟這一樣的負數(shù)分錄,可以的
84784991
01/05 16:39
這里的稅費也是做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 負數(shù)嗎
文文老師
01/05 16:49
做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 負數(shù),可以的,也可以做成貸方進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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