問(wèn)題已解決

你好,我想問(wèn)一般納稅人通常要申報(bào)的稅種和申報(bào)流程

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你手里還有開(kāi)票盤(pán)嗎?
01/06 15:06
84784994
01/06 15:12
沒(méi)有的,你回答我問(wèn)題
郭老師
01/06 15:15
現(xiàn)認(rèn)證發(fā)票 去我要辦稅 去稅收數(shù)字賬戶 發(fā)票勾選 抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn) 在稅務(wù)局里面打開(kāi)你增值稅申報(bào)表,附表一里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額稅額,附表二里面填寫(xiě)你認(rèn)證的發(fā)票 如果它自動(dòng)出來(lái)的,核對(duì)一下數(shù)據(jù)保存 打開(kāi)主表保存 其他的沒(méi)有需要填寫(xiě)的,打開(kāi)保存。
郭老師
01/06 15:15
然后最后申報(bào)提交點(diǎn)扣款,然后企業(yè)所得稅的根據(jù)你利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫(xiě)就行 然后申報(bào)提交。
郭老師
01/06 15:15
工資個(gè)稅的卻自然然,電子稅務(wù)局之前有采集人員了,不需要重新增加的,在綜合所得工資薪金填寫(xiě) 申報(bào)提交扣款
郭老師
01/06 15:16
印花稅 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫(xiě)補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫(xiě),部分字段填寫(xiě)規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱(chēng):填寫(xiě)應(yīng)稅憑證的具體名稱(chēng)。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填寫(xiě)合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書(shū)立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫(xiě)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫(xiě)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
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