問題已解決

老師 我們是即征即退企業(yè),22年11月開的發(fā)票,即征即退的增值稅也已經(jīng)退,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票,發(fā)票要不回來,購買方聯(lián)系不上,怎么處理呢,開具紅字信息表之后還需要做什么嗎

84785009| 提問時間:01/07 11:31
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
你好,對方是已經(jīng)認證抵扣了嗎
01/07 11:37
84785009
01/07 15:25
對方還沒有認證
爽爽老師
01/07 15:26
那你直接在系統(tǒng)里開完紅字信息表以后開紅字發(fā)票,需要對方將發(fā)票退回給你
84785009
01/07 15:32
已經(jīng)享受了即征即退政策 需要怎么處理嗎
爽爽老師
01/07 16:33
你好,這個涉及到納稅申報時在開紅票的當期即征即退項目沖減一下
84785009
01/07 17:27
交的三個點稅可以退回嗎
爽爽老師
01/07 17:32
只是在你開票的當期沖減了應納稅額,銷項大的話就涉及不到退了
84785009
01/07 18:11
公司沒有業(yè)務了,就只是紅沖這一筆,公司23年0申報一年了
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