問(wèn)題已解決

老師,按上任會(huì)計(jì),固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,我在做2022年匯算清繳時(shí)累計(jì)折舊調(diào)整了,2023年我沒(méi)有計(jì)提折舊,在2023年的賬上我要如何處理這個(gè)計(jì)提了的折舊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:56
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楓林晚老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA
做賬正常做賬就可以了,還提多少就提多少折舊。
01/07 12:57
楓林晚老師
01/07 12:59
如果是購(gòu)入資產(chǎn),按成本暫估入賬,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的年限和方法折舊。
84785018
01/07 13:03
老師,這個(gè)資產(chǎn)就沒(méi)購(gòu)入,查了下,讓任會(huì)計(jì)就按轉(zhuǎn)賬金額入了賬,去購(gòu)買車,車子落戶在了法人名下,現(xiàn)在車子都賣了
84785018
01/07 13:15
老師,上任會(huì)計(jì)做的固定資產(chǎn)-車子,經(jīng)查公司沒(méi)有車子,是落戶在個(gè)人名下的,但他做在公司上了,2022年做了計(jì)提,我2023年匯算把這個(gè)折舊費(fèi)用調(diào)出來(lái)上企業(yè)所得稅了,有7000,我今年沒(méi)計(jì)提,但賬上有這個(gè)固定資產(chǎn)和去年折舊金額,我要怎么處理呢老師,現(xiàn)在是2023年12月,我可不可以暫不處理,等明年讓各個(gè)股東簽字確認(rèn)再做處理
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