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老師社保補差了,所有的賬目怎么處理呢,怎么做賬呢

84785006| 提問時間:01/08 11:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,借:管理費用-社保等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,同時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款。
01/08 11:10
84785006
01/08 11:17
老師,補繳的個人和單位都有。要怎么做呢。只是做賬還用提社保嗎 ?,F(xiàn)在是做的銀行流水
王雁鳴老師
01/08 11:32
同學(xué)你好,補繳的個人和單位都有,建議全部公司支付,按上面的分錄處理。如果需要個人部分個人支付時,根據(jù)這個銀行流水,借:管理費用-社保等科目(公司承擔(dān)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,同時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-社保(個人部分),貸:銀行存款。
84785006
01/08 11:35
老師 這就是補繳的差額,就按這個數(shù)目做賬就行是吧。這個人是自己的公司。所以個人不承擔(dān)也可以。全部公司出就行
王雁鳴老師
01/08 11:35
同學(xué)你好,是的,全部公司出就行。
84785006
01/08 11:36
好的 謝謝老師
84785006
01/08 11:37
老師之前的社保都是按照3933計提的,現(xiàn)在基數(shù)是4408,多出的475需要計提出來嗎,還是只按您說的分錄做就行
王雁鳴老師
01/08 11:44
同學(xué)你好,多出來的,就按我上面的分錄做就行了。
84785006
01/08 12:23
稅局扣了3024元的社保費。那么就是借管理費用社保費3024,貸應(yīng)付職工薪酬社保費3024,同時:應(yīng)付職工薪酬社保費3024,貸銀行存款3024嗎
王雁鳴老師
01/08 12:27
同學(xué)你好,對的,你分錄正確。
84785006
01/08 12:30
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
01/08 12:50
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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