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購(gòu)買方收到部分紅沖的專票,應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理,分錄是什么?還有加計(jì)抵減,應(yīng)怎樣做

84784999| 提问时间:2024 01/08 11:09
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時(shí)你做賬的是怎么做的呢?
2024 01/08 11:09
84784999
2024 01/08 11:10
當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了
東老師
2024 01/08 11:11
的意思是您怎么做賬的?
84784999
2024 01/08 11:14
借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行
東老師
2024 01/08 11:14
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784999
2024 01/08 11:16
稅務(wù)報(bào)表上加計(jì)抵減額,也減去這個(gè)數(shù)值的計(jì)算額,對(duì)嗎
東老師
2024 01/08 11:16
對(duì)0這個(gè)加急抵減也要減減去
84784999
2024 01/08 11:22
您再給發(fā)一下關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
東老師
2024 01/08 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784999
2024 01/08 11:28
好的,謝謝老師
東老師
2024 01/08 11:29
幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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