當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
12月增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的金額,正好可以使用加計(jì)抵減,這個加計(jì)抵減的稅額,分錄做營業(yè)外收入,是放到12月份還是下一年的1月份
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 計(jì)入其他收益或者營業(yè)外收入去; 計(jì)入當(dāng)期哈; 12月去
01/08 17:46
84784985
01/08 17:48
1月份申報12月的增值稅,不是放到1月的憑證里?
meizi老師
01/08 17:49
你好; 在12月去做哈 ; 你本身12月末已經(jīng)知道有抵減的; 你只是1月去報稅而已 ;賬務(wù)處理是在12月處理的
84784985
01/08 17:49
好的,明白了,謝謝!
meizi老師
01/08 17:50
不客氣的;希望能幫到你 ;
閱讀 177