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老師年終關(guān)賬是主要干些什么呢

84785016| 提問時(shí)間:01/09 09:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益
01/09 09:15
84785016
01/09 09:16
老師具體說下
樸老師
01/09 09:21
同學(xué)你好 1.盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款:核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬與總賬是否一致,并確保所有未結(jié)算的交易都已錄入賬簿。 2.核對(duì)收入和支出:確保所有收入和支出都已經(jīng)入賬,并且與相關(guān)憑證、票據(jù)等核對(duì)無誤。 3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)賬簿記錄和其他相關(guān)資料,編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。 4.清理往來賬:核對(duì)和清理應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等往來賬項(xiàng),確保所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系清晰明確。 5.存貨盤點(diǎn):對(duì)庫存商品、原材料等進(jìn)行盤點(diǎn),并與賬面記錄進(jìn)行核對(duì),確保存貨的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 6.固定資產(chǎn)清查:對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,核對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物與賬面價(jià)值是否一致。 7.計(jì)提減值準(zhǔn)備:根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際狀況和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,以反映資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。 8.結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用:將本年度的成本和費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),為編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表做好準(zhǔn)備。 9.編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告:在完成上述步驟后,編制完整的年度財(cái)務(wù)報(bào)告,包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附注和其他相關(guān)資料。 10.歸檔整理資料:將本年度的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他相關(guān)資料進(jìn)行歸檔整理,妥善保管
84785016
01/09 12:13
具體怎么操作呢
樸老師
01/09 12:15
就是上面的流程你看看
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