問題已解決

老師 比如我去年暫估了 10 萬成本 在今年匯算前發(fā)票只回來了 8 萬 那么沒回來的 2 萬我應(yīng)該做調(diào)增對嗎 那賬務(wù)上這 2 萬怎么處理呢

84785010| 提問時間:01/09 09:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,暫估的話你是怎么做的呢?
01/09 09:51
84785010
01/09 10:02
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估
東老師
01/09 10:02
借,其他應(yīng)付款。貸,以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤
84785010
01/09 10:11
老師 我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以用以前年度損益這個科目那
東老師
01/09 10:11
直接借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤就可以了
84785010
01/09 10:13
好的 謝謝老師
東老師
01/09 10:14
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